|
Faktúra |
143/2026
|
služby BOZP 7-9/2026
|
75,00 |
bez DPH |
|
|
08.10.2026 |
Ing. Peter Krajč - BEKA |
Základná škola, Školská 333/2, 076 05 Cejkov |
Mgr. Michaela Czeranková |
riaditeľka školy |
08.10.2026 |
08.10.2026 |
|
Faktúra |
142/2026
|
učebnice
|
95,52 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
Aitec, s.r.o. |
Základná škola, Školská 333/2, 076 05 Cejkov |
Mgr. Michaela Czeranková |
riaditeľka školy |
08.10.2026 |
08.10.2026 |
|
Faktúra |
137/2026
|
plyn 10/2026
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
SPP,a.s. |
Základná škola, Školská 333/2, 076 05 Cejkov |
Mgr. Michaela Czeranková |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
08.10.2026 |
|
Faktúra |
136/2026
|
Poistenie majetku
|
49,89 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
Komunálna poisťovňa |
Základná škola, Školská 333/2, 076 05 Cejkov |
Mgr. Michaela Czeranková |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
08.10.2026 |
|
Faktúra |
138/2026
|
výkon zodpovednej osoby 10/2026
|
36,90 |
bez DPH |
|
|
06.10.2026 |
osobnyudaj |
Základná škola, Školská 333/2, 076 05 Cejkov |
Mgr. Michaela Czeranková |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
08.10.2026 |
|
Faktúra |
139/2026
|
telekomunikačné služby 9/2026
|
25,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Školská 333/2, 076 05 Cejkov |
Mgr. Michaela Czeranková |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
08.10.2026 |
|
Faktúra |
140/2026
|
spotreba elektrickej energie 9/2026
|
554,52 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
energetika slovensko |
Základná škola, Školská 333/2, 076 05 Cejkov |
Mgr. Michaela Czeranková |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
08.10.2026 |
|
Faktúra |
141/2026
|
zber a odvoz odpadu 9/2026
|
34,44 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
Espik Group s. r o. |
Základná škola, Školská 333/2, 076 05 Cejkov |
Mgr. Michaela Czeranková |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
08.10.2026 |
|
Faktúra |
135/2026
|
strava zamestnancov 9/2026
|
536,30 |
bez DPH |
|
|
05.10.2026 |
SJ pri ZS Cejkov |
Základná škola, Školská 333/2, 076 05 Cejkov |
Mgr. Michaela Czeranková |
riaditeľka školy |
05.10.2026 |
08.10.2026 |
|
Faktúra |
134/2026
|
kontrola komína a dymovodu
|
192,67 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
Kominárstvo Demčák |
Základná škola, Školská 333/2, 076 05 Cejkov |
Mgr. Michaela Czeranková |
riaditeľka školy |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
Faktúra |
76-SJ/2026
|
nákup potravín
|
3 009,56 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
Viktoria Mitinková |
Základná škola, Školská 333/2, 076 05 Cejkov |
Mgr. Michaela Czeranková |
riaditeľka školy |
05.10.2026 |
08.10.2026 |
|
Faktúra |
75-SJ/2026
|
nákup potravín
|
437,75 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo |
Základná škola, Školská 333/2, 076 05 Cejkov |
Mgr. Michaela Czeranková |
riaditeľka školy |
05.10.2026 |
08.10.2026 |
|
Faktúra |
133/2026
|
Poplatok za súťaž
|
20,00 |
bez DPH |
|
|
29.09.2026 |
Talentída, n. o. |
Základná škola, Školská 333/2, 076 05 Cejkov |
Mgr. Michaela Czeranková |
riaditeľka školy |
29.09.2026 |
30.09.2026 |
|
Faktúra |
74-SJ/2026
|
mäso
|
299,72 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
Maso J+L Košice |
Základná škola, Školská 333/2, 076 05 Cejkov |
Mgr. Michaela Czeranková |
riaditeľka školy |
05.10.2026 |
08.10.2026 |
|
Faktúra |
131/2026
|
spotreba vody 6-9/2026
|
88,74 |
s DPH |
|
|
25.09.2026 |
VVS |
Základná škola, Školská 333/2, 076 05 Cejkov |
Mgr. Michaela Czeranková |
riaditeľka školy |
25.09.2026 |
25.09.2026 |
|
Faktúra |
132/2026
|
učebnice
|
540,60 |
s DPH |
|
|
25.09.2026 |
Taktik, s.r.o. |
Základná škola, Školská 333/2, 076 05 Cejkov |
Mgr. Michaela Czeranková |
riaditeľka školy |
25.09.2026 |
25.09.2026 |
|
Faktúra |
73-SJ/2026
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
Hook, s.r.o. |
Základná škola, Školská 333/2, 076 05 Cejkov |
Mgr. Michaela Czeranková |
riaditeľka školy |
05.10.2026 |
08.10.2026 |
|
Faktúra |
72-SJ/2026
|
mäso
|
441,79 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
Maso J+L Košice |
Základná škola, Školská 333/2, 076 05 Cejkov |
Mgr. Michaela Czeranková |
riaditeľka školy |
05.10.2026 |
08.10.2026 |
|
Faktúra |
71-SJ/2026
|
mäso
|
345,10 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
Maso J+L Košice |
Základná škola, Školská 333/2, 076 05 Cejkov |
Mgr. Michaela Czeranková |
riaditeľka školy |
05.10.2026 |
08.10.2026 |
|
Faktúra |
130/2026
|
Nákup skriniek
|
897,95 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
Domator24 |
Základná škola, Školská 333/2, 076 05 Cejkov |
Mgr. Michaela Czeranková |
riaditeľka školy |
11.09.2026 |
25.09.2026 |